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近期,为强化基础管理和财务管理,莱芜移动财务部根据省公司安排,组织公司各部门收入、成本相关的同事,深入开展预算编制下沉工作。
在本项工作开展过程中,莱芜移动财务部在确保明年收入及净利润正向增长的前提下,全面盘点2023年各项费用需求,结合2022年当前收支完成情况,在增收节支原则下,编制莱芜移动2023年收支预算情况。
期间围绕省公司以净利润为牵引的要求,莱芜移动对各方面工作制定了更高的目标和更严格的要求。同时财务部组织各业务部门,将2023年收入目标分产品、分市场进行了分解下达,并组织各业务部门在收入增长的压力下,对各类成本进行了重新梳理及压降,倡导各条线、各部门以收入目标为指引,明确路径,确定资源投入和压降方案。力争通过科学合理的预算编制为公司更好的数智化转型和高质量发展奠定基础。
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